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1、试试事务代码:F-43。如果借方、贷方科目都是统驭科目,那么借方应付的过账码用21,贷方其他应付的过账码用31。如果借方、贷方其中有一方是总账科目,那么相应的过账码为40(借方)或50(贷方)。
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2、输入事务码FB08,然后将对应凭证号输入,并选择冲销原因,然后保存,即可以完成这笔预付款请求凭证的冲销。冲销完成后,可以在采购订单页面看到这笔冲销的预付款请求。
3、清账的Tcode很多,万能的是F-04。通常我们还会用到F-2F-5F-4F-32或者F-03,当然也可以使用FB1D(清客户)、FB1S(清总账)、FB1K(清供应商),后面的这三个有其独到之处,你慢慢体会吧。
重置已结清项目,其实质也是冲销,只是针对含有未清项目的冲销。正常情况下,如果完成重置已结清项目,需要生成两个凭证,冲销凭证,和冲销清帐凭证,重置其实就是冲销。
凭证?重置已结清项目 事务代码:FBRA 选择“只重置”则重置结算凭证和清账凭证,它们出现在未清项目里;选择“重置并冲销”则冲销清账凭证并重置结算凭证。 如果选择“重置并冲销”,需要输入冲销原因、过账日期和过账期间。
先用FB-08冲回去,如果涉及往来,就会冲销失败。这时可以用FBRA进行反清账操作,选择重置并冲销,然后用FB-08冲销。同时也别忘了用F-04进行手工清账。
FB08 reverse document之后,对应的document 00002不能在用fb08回转。FBRA 是在document已经clearing,才能用来reset和reverse的,肯定不能用于document 00002。楼主这种情况,只能在重新create 一张00001了。
所谓重置是指含有已结清项目的凭证,如果你要重置并冲销的不是一个清帐凭证,肯定不能重置了。尝试FB08直接冲销,如果不行,说明这个凭证被另外一个清帐凭证关联了,需要先充值另外的清帐凭证。
FB08试试,或者用ABSO反向事务类型做一个。
sap凭证类型ue是期初数据传输的意思。SAP的凭证类型是用来区分业务,一般项目采用SAP默认的凭证类型清单即可满足业务需求。类型及功能如下:AA:资产资本化或资产报废(资产清理的)。AF:资产折旧计提。AB:自动清账。
AB 代表清账。SA 代表总账。RV代表销售。W开头的凭证类型一般是与物料的移动相关的。K开头的凭证类型一般是与供应商有关的。D开头的凭证类型一般是与客户有关的。
SAP对凭证的分类基本上也遵循收、付、转三类的原则。即总帐凭证S(类似转帐凭证)SA。
一般通常用的是SA凭证类型。即,总帐凭证类型。借 差旅费 贷 银行存款 差旅费科目是总帐科目,银行存款也是总帐科目。所以产生的凭证是总帐凭证类型。
传统凭证分收,付,转,或者全记记帐凭证,SAP也分三种,总长凭证SA,与供应商相关的KR-应付给供应商凭证,KG-供应商转来的红字发票,KZ-付款给供应商!与客户相关的DR-。。DG DZ 。。