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使用凭证的方式导入余额,可以使用LSMW,也可以让ABAP开发IDOC,但无论哪种方式,SAP的期初上线的科目余额都是用凭证的方式录入的。
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它是登入账簿的直接依据,常用的记账凭证有收款凭证、付款凭证、转账凭证等。SAPSCM是SAPBusinessSuite的成员。该套件采用模块化软件,可以与其他SAP和非SAP软件配合使用,能够让组织机构以独特的方式完成基本业务流程。
对预制的会计凭证,可以通过事务码 FBV3 进入凭证界面,点击 过账 按钮(就是保存图标的按钮)进行过账,也可以通过 FBV0 事务码根据条件得到预制凭证的清单,进行 批量过账 。
当一个科目被设置为“只能自动记帐”时,其会计凭证只能由SAP系统内部生成。例如做了零部件的入库,系统自动生成分录为“借:材料;贷:应付暂估”的会计凭证,就不再需要材料会计手工去录入凭证了。
用 F-02 记完账后,再改回原来的属性。OASV 对过账的会计凭证做相反分录的会计凭证进行冲销。
题主是否想询问“进入SAP系统的预制发票过账界面的操作方法是什么?”方法如下:进入SAP系统的预制发票过账界面。在输入预制发票信息的过程中,根据实际情况选择多条贷方科目进行分录。
1、先用FB-08冲回去,如果涉及往来,就会冲销失败。这时可以用FBRA进行反清账操作,选择重置并冲销,然后用FB-08冲销。同时也别忘了用F-04进行手工清账。
2、从后往前冲。例如:正向顺序:销售订单→外向交货单→销售出库单→销售发票 反向顺序:先红冲销售发票,再冲销出库单,然后删除外向交货单,最后修改订单。
3、点击移库管理、库存状态变化,双击业主编号找到各自工厂。点击新增明细,输入商品编号回车,双击批次选择需要冻结的批次。双击原因,根据实际情况选择原因,点击保存。
修改预制凭证,供应商错误那个行项目的金额填写为0,开一个新的行项目。
在做凭证的时候,凭证“创建”下方有“更改”和“显示”。其中“显示”是查看凭证的,“更改”则是用来修改凭证的。
第一种 是输入后还未审核或审核未通过的凭证对于未经过“审核”功能操作的错误记账凭证,可以由凭证填制操作员,直接进行修改并保存。