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SAP冻结物料的步骤:
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配置是-生产--物料需求计划---计划----MRP计算---库存---定义转移库存/冻结库存/限制库存的可用性。
可以设定冻结状态的库存数量纳入MRP计算,也就是冻结的这部份数量不会跑出新的需求,然后看销售订单的可用性检查,它本来默认就是不检查冻结状态库存数量的,如果原来配置是有检查冻结库存,将勾去掉就行了,这样在达到的目的是将某一部份库存冻结起来,让其无法做可用性检查,销售单没有做可用性检查就不让建交货单,而此部份数量又参与了MRP计算,系统不会跑出新的需求。
刚做的好办,主数据录错了就冻结。新建一个正确的主数据,然后录入凭证即可。那个冻结的主数据等以后有了电器类的再利用上(解冻)就行了!\x0d\x0a还有,如果在今年已经提取折旧了也能处理的,直接把购置资产的错误凭证冲销即可。\x0d\x0a如果资产分类错误导致账面折旧多计提或少计提,建议如下模式修改:\x0d\x0a1.ABUMN传输将旧卡片传到新卡片(资本化日期会从旧卡片带到新卡片);\x0d\x0a2.计算应该补提或减提的金额;\x0d\x0a3.ABAA 选择相应的资产业务代码(640 650 Z64 Z65)做补提或减提折旧;\x0d\x0a5.AFAB执行折旧运行;\x0d\x0a6.如为以前年度资本化的资产,需手工调整以前年度损益。
对于强逻辑的SAP来说,不容易通过设置来实现,如果冻结了该客户的销售订单、交货或开票,那么相应的贷向凭证也会同时冻结。 不知道你的SAP在数据库里有没有名称为notification的procedure,在那里面加个判断语句,根据客户代码,判断是否可添加凭证。需要手工在数据库中维护这些代码,比较麻烦。 如果这种情况是时有发生,那么可以试试在业务伙伴主数据中新增一个字段,来判定该业务伙伴是否属于你所描述的情况。然后在添加销售业务凭证选择合作伙伴时,想办法通过那个字段将该客户从列表中筛除。