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如果是手工做相反的凭证进行冲销,一定要将“反记账”标识打上,这样也不会在凭证报表中显示。
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SAP标准系统内没有你说的请购单,这东西。如果你指的是采购订单,活采购申请的话,在一定条件下是可以删除对应的内容的,但是单据本身是无法被删除的。
可以 在基础层面先从现有功能位置上面卸载,检查是否安装在某个单位下,把工厂代码,计划工厂和计划员组删空,再把相关的财务数据删掉,例如:公司代码,成本中心等,最后标记delete就可以了。
你好,sap软件无法卸载可以尝试以下方法,用进程管理器查看进程表,如 你能判断哪个线程是该程序的进程,就可以关闭如无法判断则可以先设臵不显示系统进程,关闭所有的非系统进程,即可正常卸载软件。
如果完全没收货,可以直接取消这张PO。如果有部分收货,并且不再需要对剩余部分收货,可以勾选PO上的“交货已完成”复选框,手动标识该单完成。
移动类型101已在后台设置为自动创建定单。具体方法是:进入IMG后台,物料管理-总量控制-收货-自动创建采购订单,双击进入后,将101 GR收货的第三项“自动产生的采购订单”勾上。
转就是转储,转储含车间之间转储、工厂之间转储、跨公司转储、跟单与不跟单转储等;盘点在SAP中只提供了盘盈亏的账务处理功能,如果需要打印盘点表、盘点卡等,需要另外开发处理。
需要注意的是,交货单一定不要忘记填,交货单的意思是供应商那边的发货单号。最后选择项目确定。在过账之前,最好检查一下。消息类型没有红色标识,就可以过账了。
PR转PO后,PR的承诺值就自动释放了, 发货到项目后才会产生实际成本。
你好,对于这种产成品已经销售掉的情况,唯一的方法我觉得只能对委外的原材料做个免费的销售订单,来消耗掉这个原材料。否则会出现账实不符的现象。
先用FB-08冲回去,如果涉及往来,就会冲销失败。这时可以用FBRA进行反清账操作,选择重置并冲销,然后用FB-08冲销。同时也别忘了用F-04进行手工清账。
如果重置错了,建议你两种办法,一条道走到头,就是接着把清帐凭证也冲掉,然后再重新做一遍原始凭证。然后你再按正确的重置。 找出那笔重置错的凭证,用一般的冲销命令冲销掉。
反记账标识的作用只是在科目的借方方做负数的冲减而已,如果没打系统会把你冲销的金额也算发生额记录到借贷方里去。因此即使没打,对于科目余额不会有任何影响的。不过我还是建议你把错误的凭证冲销,再重新做下。
重置外币重估凭证啊! 貌似FB08冲销的话会有问题的,而且不符合流程。
都会记账到明细账中,好像系统无法取消。除非你在凭证列表中将冲销凭证编码和对应的被冲销凭证编码提取出来,在明细中对应凭证编码标记删除掉。